Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 36.445,00 )
 Data: 09/12/2024 ( Total R$ 22.555,00 )
   0000294/2024 Original001 - Camara Municipal3.000 - Aquisicao de Equip. e Materiais PermanentesR$ 22.555,00
       Total R$ 22.555,00
Total R$ 22.555,00
 Data: 23/05/2023 ( Total R$ 8.880,00 )
   0000107/2023 Original001 - CAMARA MUNICIPAL4.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALR$ 4.440,00
   0000107/2023 Original020101 - CAMARA MUNICIPAL4.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALR$ 4.440,00
       Total R$ 8.880,00
Total R$ 8.880,00
 Data: 13/03/2023 ( Total R$ 5.010,00 )
   0000064/2023 Original001 - CAMARA MUNICIPAL4.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALR$ 5.010,00
       Total R$ 5.010,00
Total R$ 5.010,00
       Total R$ 36.445,00
Total R$ 36.445,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 37.015,00 )
 Data: 13/02/2025 ( Total R$ 22.555,00 )
   0000294/2024 0000065/2025 Original001 - Camara Municipal3.000 - Aquisicao de Equip. e Materiais PermanentesR$ 22.555,00
        Total R$ 22.555,00
Total R$ 22.555,00
 Data: 15/06/2023 ( Total R$ 4.440,00 )
   0000107/2023 0000156/2023 Original001 - CAMARA MUNICIPAL4.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALR$ 4.440,00
        Total R$ 4.440,00
Total R$ 4.440,00
 Data: 28/03/2023 ( Total R$ 10.020,00 )
   0000064/2023 0000081/2023 Original001 - CAMARA MUNICIPAL4.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALR$ 5.010,00
   0000064/2023 0000081/2023 Original020101 - CAMARA MUNICIPAL4.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALR$ 5.010,00
        Total R$ 10.020,00
Total R$ 10.020,00
        Total R$ 37.015,00
Total R$ 37.015,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 32.005,00 )
 Data: 14/02/2025 ( Total R$ 22.555,00 )
   0000065/2025 0000097/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - Camara Municipal3.000 - Aquisicao de Equip. e Materiais PermanentesR$ 22.555,00
         Total R$ 22.555,00
Total R$ 22.555,00
 Data: 19/06/2023 ( Total R$ 4.440,00 )
   0000156/2023 0000193/2023 OriginalOrcamentario001 - CAMARA MUNICIPAL4.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALR$ 4.440,00
         Total R$ 4.440,00
Total R$ 4.440,00
 Data: 29/03/2023 ( Total R$ 5.010,00 )
   0000081/2023 0000085/2023 OriginalOrcamentario001 - CAMARA MUNICIPAL4.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALR$ 5.010,00
         Total R$ 5.010,00
Total R$ 5.010,00
         Total R$ 32.005,00
Total R$ 32.005,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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