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| Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 11.210,76 ) |
| | Data: 07/04/2025 ( Total R$ 730,48 ) |
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0000142/2025
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0000188/2025
| Original | Orcamentario | 001 - Camara Municipal | 4.000 - Remuneracao dos Agentes Politicos por Parcela Unica | R$ 730,48 |
| | | | | | | | Total R$ 730,48 Total R$ 730,48 |
| | Data: 31/03/2025 ( Total R$ 251,00 ) |
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0000117/2025
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0000124/2025
| Original | Orcamentario | 001 - Camara Municipal | 4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da Camara | R$ 251,00 |
| | | | | | | | Total R$ 251,00 Total R$ 251,00 |
| | Data: 24/03/2025 ( Total R$ 2.364,36 ) |
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0000104/2025
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0000144/2025
| Original | Orcamentario | 001 - Camara Municipal | 4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da Camara | R$ 2.364,36 |
| | | | | | | | Total R$ 2.364,36 Total R$ 2.364,36 |
| | Data: 11/03/2025 ( Total R$ 2.364,36 ) |
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0000097/2025
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0000119/2025
| Original | Orcamentario | 001 - Camara Municipal | 4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da Camara | R$ 2.364,36 |
| | | | | | | | Total R$ 2.364,36 Total R$ 2.364,36 |
| | Data: 10/02/2025 ( Total R$ 2.955,45 ) |
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0000044/2025
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0000087/2025
| Original | Orcamentario | 001 - Camara Municipal | 4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da Camara | R$ 2.955,45 |
| | | | | | | | Total R$ 2.955,45 Total R$ 2.955,45 |
| | Data: 22/01/2025 ( Total R$ 421,84 ) |
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0000020/2025
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0000020/2025
| Original | Orcamentario | 001 - Camara Municipal | 4.002 - Manutencao das Atividades da Camara Municipal | R$ 281,80 |
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0000021/2025
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0000019/2025
| Original | Orcamentario | 001 - Camara Municipal | 4.002 - Manutencao das Atividades da Camara Municipal | R$ 140,04 |
| | | | | | | | Total R$ 421,84 Total R$ 421,84 |
| | Data: 21/01/2025 ( Total R$ 350,00 ) |
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0000017/2025
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0000017/2025
| Original | Orcamentario | 001 - Camara Municipal | 4.002 - Manutencao das Atividades da Camara Municipal | R$ 280,00 |
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0000016/2025
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0000016/2025
| Original | Orcamentario | 001 - Camara Municipal | 4.002 - Manutencao das Atividades da Camara Municipal | R$ 70,00 |
| | | | | | | | Total R$ 350,00 Total R$ 350,00 |
| | Data: 14/01/2025 ( Total R$ 1.773,27 ) |
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0000011/2025
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0000010/2025
| Original | Orcamentario | 001 - Camara Municipal | 4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da Camara | R$ 1.773,27 |
| | | | | | | | Total R$ 1.773,27 Total R$ 1.773,27 |
| | | | | | | | Total R$ 11.210,76 Total R$ 11.210,76 |