Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 5.505,45 )
 Data: 01/05/2025 ( Total R$ 2.048,00 )
   0000141/2025 Original001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 2.048,00
       Total R$ 2.048,00
Total R$ 2.048,00
 Data: 01/04/2025 ( Total R$ 3.206,45 )
   0000124/2025 Original001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 3.206,45
       Total R$ 3.206,45
Total R$ 3.206,45
 Data: 14/03/2025 ( Total R$ 251,00 )
   0000099/2025 Original001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 251,00
       Total R$ 251,00
Total R$ 251,00
       Total R$ 5.505,45
Total R$ 5.505,45
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 5.505,45 )
 Data: 05/05/2025 ( Total R$ 2.048,00 )
   0000141/2025 0000190/2025 Original001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 2.048,00
        Total R$ 2.048,00
Total R$ 2.048,00
 Data: 16/04/2025 ( Total R$ 3.206,45 )
   0000124/2025 0000165/2025 Original001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 3.206,45
        Total R$ 3.206,45
Total R$ 3.206,45
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 251,00 )
   0000099/2025 0000125/2025 Original001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 251,00
        Total R$ 251,00
Total R$ 251,00
        Total R$ 5.505,45
Total R$ 5.505,45
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 5.505,45 )
 Data: 05/05/2025 ( Total R$ 2.048,00 )
   0000190/2025 0000229/2025 OriginalOrcamentario001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 2.048,00
         Total R$ 2.048,00
Total R$ 2.048,00
 Data: 16/04/2025 ( Total R$ 3.206,45 )
   0000165/2025 0000203/2025 OriginalOrcamentario001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 3.206,45
         Total R$ 3.206,45
Total R$ 3.206,45
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 251,00 )
   0000125/2025 0000132/2025 OriginalOrcamentario001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 251,00
         Total R$ 251,00
Total R$ 251,00
         Total R$ 5.505,45
Total R$ 5.505,45
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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