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| Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 3.892,12 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 07/04/2025 ( Total R$ 175,62 ) |
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0000156/2025
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0000193/2025
| Original | Orcamentario | 001 - Camara Municipal | 4.002 - Manutencao das Atividades da Camara Municipal | R$ 175,62 |
| | | | | | | | Total R$ 175,62 Total R$ 175,62 |
| | Data: 05/03/2025 ( Total R$ 162,02 ) |
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0000088/2025
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0000103/2025
| Original | Orcamentario | 001 - Camara Municipal | 4.002 - Manutencao das Atividades da Camara Municipal | R$ 162,02 |
| | | | | | | | Total R$ 162,02 Total R$ 162,02 |
| | Data: 05/02/2025 ( Total R$ 110,02 ) |
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0000042/2025
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0000059/2025
| Original | Orcamentario | 001 - Camara Municipal | 4.002 - Manutencao das Atividades da Camara Municipal | R$ 110,02 |
| | | | | | | | Total R$ 110,02 Total R$ 110,02 |
| | Data: 06/01/2025 ( Total R$ 175,62 ) |
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0000007/2025
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0000006/2025
| Original | Orcamentario | 001 - Camara Municipal | 4.002 - Manutencao das Atividades da Camara Municipal | R$ 175,62 |
| | | | | | | | Total R$ 175,62 Total R$ 175,62 |
| | Data: 05/12/2024 ( Total R$ 120,05 ) |
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0000377/2024
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0000451/2024
| Original | Orcamentario | 001 - Camara Municipal | 4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da Camara | R$ 120,05 |
| | | | | | | | Total R$ 120,05 Total R$ 120,05 |
| | Data: 05/11/2024 ( Total R$ 65,60 ) |
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0000332/2024
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0000393/2024
| Original | Orcamentario | 001 - Camara Municipal | 4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da Camara | R$ 65,60 |
| | | | | | | | Total R$ 65,60 Total R$ 65,60 |
| | Data: 07/10/2024 ( Total R$ 164,00 ) |
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0000294/2024
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0000356/2024
| Original | Orcamentario | 001 - Camara Municipal | 4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da Camara | R$ 164,00 |
| | | | | | | | Total R$ 164,00 Total R$ 164,00 |
| | Data: 05/09/2024 ( Total R$ 90,20 ) |
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0000266/2024
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0000320/2024
| Original | Orcamentario | 001 - Camara Municipal | 4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da Camara | R$ 90,20 |
| | | | | | | | Total R$ 90,20 Total R$ 90,20 |
| | Data: 05/08/2024 ( Total R$ 49,20 ) |
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0000207/2024
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0000253/2024
| Original | Orcamentario | 001 - Camara Municipal | 4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da Camara | R$ 49,20 |
| | | | | | | | Total R$ 49,20 Total R$ 49,20 |
| | Data: 05/07/2024 ( Total R$ 65,60 ) (Continua na próxima página) |